預算草案范文10篇
時間:2024-04-12 12:48:15
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財政預算草案報告講話
各位代表:
我受縣人民政府委托,向大會報告我縣**年財政預算執行情況和**年財政預算草案,請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、**年財政預算執行情況
**年,全縣各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關決定決議,積極組織收入,充分發揮財政職能作用,圓滿完成財政收支預算和各項目標任務。
**年全縣完成財政總收入21002萬元,比上年增加3217萬元,增長18.09%。其中地方一般預算收入完成14654萬元,比上年增加2114萬元,增長16.86%;上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元,比上年增加863萬元,增長23.81%;上劃所得稅完成1860萬元,比上年增加240萬元,增長14.81%。國稅完成7459萬元,比上年增加1453萬元,增長24.19%;地稅完成4965萬元,比上年增加895萬元,增長21.99%;財政完成8578萬元,比上年增加869萬元,增長11.27%。
**年全縣完成財政總支出73680萬元,其中地方一般預算支出71708萬元,完成調整預算的89%,比上年增加18880萬元,增長35.73%;上解支出1972萬元。
財政預算草案報告二
各位代表,同志們:
我受森村鄉人民政府的委托,向大會報告我鄉**年財政預算執行情況和**年財政預算草案。請代表們予以審議,并請各位領導和列席代表提出意見和建議。
一、**年財政預算執行情況
**年在鄉黨委政府的堅強領導和人大的依法監督下,在上級的關心指導和鄉各部門的大力支持下,全鄉上下認真貫徹、落實中央、省市縣各項決策和部署,通過強化財稅征管,優化支出結構,推進各項改革,加強財政監督,落實積極的財政政策等工作,努力克服政策性減收影響,齊心協力,扎實苦干,較好地完成了鄉十五屆人大五次會議通過的財政預算任務,促進了我鄉經濟和社會各項事業持續、穩定、健康發展,實現了財政收支平衡,并有節余的目標。
(一)收入方面情況:
農村稅改后,取消了到戶征收的農業兩稅,致使我鄉財政稅源嚴重短缺,我們在接到縣下達全年財政任務55萬元后,及時主動與國稅、地稅聯系,深入企業、工地摸排稅源,及時將任務分解落實到國地財三家和有關企業,做到早謀劃早準備。通過努力,全年共完成財政任務62萬元。其中:國稅完成增值稅10.7萬元;地稅完成營業稅、所得稅等工商稅37.5萬元;財政完成契稅、耕地占用稅計劃生育社會撫育費土地罰款等13.8萬元。
市本級預算草案報告
各位代表:
受市人民政府委托,現將**年全市和市本級預算執行情況及2008年全市和市本級預算草案提交大會審議,并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、關于**年全市和市本級預算執行情況
**年,在市委正確領導和市人大、市政協監督支持下,我們以科學發展觀為統領,認真學習貫徹黨的十七大和省、市黨代會精神,按照市六屆人大一次會議的決議,緊緊圍繞“好中求快、全面協調、穩中求進、惠民富民”的總要求,深入落實“三個三”工作措施,壯大財源基礎,增強財政實力,優化支出結構,推進財稅改革,提高管理水平,全市和市本級財政預算執行情況良好,收入超額完成任務,較好地保證了經濟社會發展重點支出需要。
**年全市財政總收入匯總預算為105.53億元,執行數為114.06億元,完成預算的108.08%,比上年增長24.30%。全市地方財政收入匯總預算為57.26億元,執行數為61.68億元,完成預算的107.71%,增長23.87%。**年市本級財政總收入預算為50.21億元,執行數為53.5億元,完成預算的106.55%,增長22.53%。市本級地方財政收入預算為27.06億元,執行數為28.93億元,完成預算的106.89%,增長22.93%,按可比口徑計算增長17.07%。
**年全市財政支出匯總預算為61.66億元,執行數為68.82億元,完成預算的111.61%,比上年增長21.93%。**年市本級支出預算為29億元,由于超收財力增加安排支出和省財政補助增加,執行數為31.66億元,比上年增長25.34%,按可比口徑計算增長18.12%。按照現行財政體制計算,**年全市和市本級地方留用資金加上預計的省各項補助、上年結轉、調入資金、結轉下年支出款項等,收支相抵后,**年全市和市本級財政均可實現收支平衡。最后平衡結果待決算匯審后再專題向市人大常委會報告。
財政預算草案報告三
各位代表,同志們:
我受森村鄉人民政府的委托,向大會報告我鄉**年財政預算執行情況和2008年財政預算草案。請代表們予以審議,并請各位領導和列席代表提出意見和建議。
一、**年財政預算執行情況
**年在鄉黨委.政府的堅強領導和鄉人大的依法監督下,在上級財政稅務部門的關心指導和鄉各部門各單位的大力支持下,全鄉上下認真貫徹、落實中央、省市縣各項財經政策,積極開展”三大建設推進年”活動,通過強化財稅征管,優化支出結構,深化各項財政改革,加強財政監督,著力提高財政保障能力,落實積極的財政政策等工作,較好地完成了鄉十六屆人大一次會議通過的財政預算任務,促進了我鄉經濟和社會各項事業持續、穩定、健康發展,實現了財政收支平衡,并有節余的目標。
(一)收入方面情況:
**年縣下達我鄉全年財政任務65萬元后,我們及時主動與國稅、地稅部門聯系,深入企業、工地摸排稅源,及時將任務分解落實到國地財三家和有關企業,做到早謀劃早準備。通過努力,到年底國地財三家共完成財政任務65.5萬元,超額完成全年財政任務。其中財政完成14萬元,國稅完成8萬元,地稅完成43.5萬元。
財政預算草案報告
各位代表:
我受省人民政府的委托,向大會報告**省20**年財政預算執行情況和20**年財政預算草案,請予審議。并請各位政協委員提出意見。
一、關于20**年財政預算執行情況
20**年,在省委的正確領導下,全省各族人民眾志成城、共克時艱,奪取了抗震救災的重大勝利,積極應對金融危機,全省經濟總體上保持較快增長。在此基礎上,各級財政部門認真按照省委“兩個加快”的決策部署,努力克服地震災害和經濟下滑給財政工作帶來的巨大困難,圓滿完成了省人代會年初確定的收支預算任務,確保了災后重建和擴大內需各項政策落實。
(一)全省財政預算變動及執行總體情況
省十一屆人大一次會議審議通過的全省地方一般預算收入預算為954億元,執行中未發生變動。根據快報統計,20**年全省地方一般預算收入完成1041.76億元,為預算的1**.2%,剔除入庫捐贈資金46.5億元后完成995.26億元,同口徑增長18.93%。其中:稅收收入完成732.02億元,為預算的101.95%,同口徑增長18.46%;非稅收入完成3**.74億元,為預算的131.26%,同口徑增長20.27%。上劃中央“兩稅”收入完成422.78億元,為計劃的100.**%,增長14.94%。上劃中央所得稅收入完成201.02億元,為計劃的1**.26%,增長24.26%。全省一般預算總收入完成1665.56億元,同口徑增長18.49%。全省財政經常性收入增長13%。
市本級預算草案審查報告一
**市第六屆人民代表大會第一次會議審議了市財政局受市人民政府委托提出的《關于2006年全市和市本級預算執行情況及**年全市和市本級預算草案的報告》。計劃預算審查委員會根據各代表團的審議意見,對預算報告和預算草案進行了審查。現將審查結果報告如下:
一、2006年我市各級政府和財稅部門貫徹落實科學發展觀,認真執行市五屆人大四次會議決議,堅持科學依法理財,深化財稅改革,強化收入征管,優化支出結構,做了大量卓有成效的工作,有力促進了我市經濟建設、事業發展和社會穩定。
根據2006年預算收支情況,預計全市和市本級財政均可實現收支平衡(見附表一),全市和市本級政府性基金也完成收支計劃,實現收支平衡(見附表二)。由于省與市縣之間的財力結算有一個過程,全市和市本級最后的平衡結果待決算匯審后,再專題向市人大常委會報告。
2006年預算執行中的主要問題是:財政收支矛盾依然突出;財稅監管的質量和財政資金的使用效益有待進一步提高;防范和化解財政風險任務較重等。對此,要予以高度重視,采取切實有效措施加以解決。
二、計劃預算審查委員會認為,市人民政府提出的**年預算草案和報告(收支安排見附表三、四),符合預算法等法律法規規定,貫徹了市委五屆十二次全會和市第六次黨代會的精神,體現了加快科學發展、構建和諧社會和建設現代化生態型濱湖大城市的要求。調整優化支出結構,著力支持社會事業發展和解決民生問題。預算草案和報告是可行的。計劃預算審查委員會建議,同意《2006年全市和市本級預算執行情況及**年全市和市本級預算草案的報告》,批準**年市本級預算草案。
三、為做好今年的財政工作,促進我市經濟又好又快發展,根據代表們的審議意見,計劃預算審查委員會建議:
財政預算草案報告一
一、強化征管、確保財政收入穩定增長
通過深入研究我鎮近幾年的收入發展趨勢,對全鎮主要工業企業、商貿企業、建筑和房地產業進行了一次全面的稅源摸排調查,做到月月有安排,人人有擔子、件件抓落實,大力協助、配合國稅、地稅、國土、房管等部門,依法強化征管,采取多種措施,嚴控細管,在抓好增值稅、營業稅、所得稅等主體稅種征管的同時,加強零星稅源控管,做到應收盡收。
二、積極穩妥推進財政補貼農民資金管理和支付方式改革
根據上級部門統一部署,按照“統一時間、統一方式、統一渠道,以及公開補貼項目,數額及政策依據”的總體要求,將財政補貼給農民的資金全部采用“一卡制”直接發放給農民,構建財政補貼農民資金發放的“綠色通道”,確保國家給農民的各項補貼資金安全、及時、高效地發放到戶,全年共發放補貼農民資金364.9萬元。
三、進一步貫徹落實新型農村合作醫療制度的改革
新型農村合作醫療工作是一項惠及百姓的德政工程,涉及面廣,政策性強。按照合作醫療報銷有關規定,全年共發放住院補償963人次,補助金額987.1萬元,門診報銷1521人次,2.8萬元,為民提供優良服務。扎實做好**年籌資工作,通過多種形式向農民群眾耐心、細致地宣傳農村合作醫療制度。2008年全鎮實際參保7250戶,21839人,籌資入保金21.3萬元,參保率達98.9%,名列全縣前列。
縣財政預預算草案報告
*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會第三次會議上縣財政局局長周鳳月各位代表:我受縣人民政府委托,向大會報告*縣*年財政預算執行情況和*年財政預算草案,請予審議,并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。一、*年財政預算執行情況*年全縣經濟快速增長,財政收入大幅增加,支出結構繼續優化,呈現出歷史最好水平,超額完成了縣十四屆人大二次會議批準的年度收支預算,促進了我縣經濟社會事業的全面發展。(一)收入預算完成情況*年全縣共完成財政收入24700.6萬元,占年度任務的112.3%,比上年增長39.5%(下同),凈增6991.8萬元;扣除不可比因素(農田農業稅減征540萬元),增長43.9%,凈增7531.8萬元。從收入級次看:中央和省級收入共完成10078.5萬元,增長61.9%,凈增3849.7萬元;縣鄉收入共完成14622.1萬元(含部分基金收入),增長34.3%,凈增3142.1萬元。從征收部門看:國稅完成10540.2萬元,占年度任務110.9%,增長54%,凈增3696.6萬元;地稅完成9600萬元,占年度任務112.9%,增長46.5%,凈增3047.4萬元;財政完成4560.4萬元,占年度任務114%,增長5.7%,凈增247.8萬元。(二)支出預算完成情況*年全縣支出共完成34798萬元,增長40.2%,凈增9983萬元。其中:省專項追加支出5639萬元,上年結轉支出1590萬元。按縣、鄉兩級支出情況分:縣本級支出29112萬元,增長38%,凈增6251萬元(含農村中小學);鄉鎮級支出5686萬元(不含農村中小學),增長44.5%,凈增3732萬元。其主要支出項目為:①基本建設支出2288萬元,增長20%,凈增392萬元,主要是國債專項資金投入增加。②農業支出1706萬元,是上年的2.1倍,凈增882萬元,主要是對化工污染賠償和禽流感補償支出。③教育事業費支出8745萬元,增長27.8%,凈增1900萬元,主要是提高農村中小學教師工資發放標準和兌現政策性增資支出。④醫療衛生經費支出2465萬元,增長80.5%,凈增1100萬元,主要是上級財政補助的農村合作醫療專項資金支出。⑤公檢法司支出2765萬元,是上年的2倍,凈增1402萬元,主要是增加了彌補辦案經費和兌現政策性增資支出。⑥行政管理費支出5289萬元,增長23.2%,凈增997萬元,主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會福利救濟支出1714萬元,增長40%,凈增490萬元,主要是省財政補助的專項資金支出。⑧社會保障補助支出965萬元,增長24.6%,凈增191萬元,主要是補助的專項資金支出。⑨其他支出3993萬元,增長148.9%,凈增2389萬元,主要是省對村級轉移支付補助和鄉鎮超收分成支出。(三)收支預算執行的基本特點:1、收入快速增長,結構不斷優化。*年財政總收入增幅達39.5%,比上年提高21.4個百分點,其中地方收入增幅為34.3%,比上年提高13.3個百分點,均為歷史最高水平。全年實現工商稅收*0.2萬元,增長49.8%,占財政收入總額的81.1%,比上年提高了6個百分點,拉動財政增收作用明顯;與經濟運行密切相關的主體稅種增勢強勁,增值稅、營業稅、企業所得稅、資源稅分別增長48.8%、53.2%、16.1%和104.5%,四個稅種凈增稅額5391.2萬元,占收入總凈增額的77.1%,成為財政增收的主導。2、招商引資成效顯著,新辦企業增收明顯。通過大力開展招商引資,吸引增量促發展,全年新辦企業共入庫稅款2756.1萬元,占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規模雖然不大,但增勢強勁,必將成為我縣稅收新的增長點。3、縣鄉收入增長平穩,鄉鎮間收入差距拉大。從縣、鄉兩級收入任務完成情況看:縣本級增幅為42.2%,鄉鎮級增幅為46.2%(剔除農業稅比例下調因素)。但各鄉鎮之間收入增長極不均衡,最好的增幅達89.1%,而最差的增幅為2.9%,落差86個百分點,并呈逐步拉大之勢。4、強化依法征管,非稅收入大幅度增長。一是加強征收部門和職能部門的聯系與協作,強化“社保三金”的依法征管,共征收社保“三金”3812萬元,首次實現了收支有余。二是規范土地、礦業權市場管理,全面實行招、拍、掛,土地出讓金價款超億元,礦業權價款816萬元。三是進一步加強對政府基金、行政事業性收費、國有資產收益的管理,使全年非稅收入達29000萬元(含經營性收入),比上年增長84.7%,凈增13300萬元,為歷史最高水平,有力促進了全縣經濟社會的協調發展。5、財政支出完成較好,重點支出得到保障。*年全縣財政支出在確保工資發放和單位支出預算正常執行的情況下,依靠上級財政部門的支持和全體財稅干部的艱苦工作,通過增收節支,全額兌現了全縣財政供給人員的政策性增資1864萬元,離退休人員生活費全額保障,農村中小學教師工資發放標準逐步提高,企業養老、失業、醫療保險及城鎮居民最低生活保障資金得以落實。6、資金使用效益提高,財政調控能力增強。*年共支付政府采購資金1572萬元,資金節約率達13%,節約資金204萬元。逐步理順了縣國庫支付中心和會計核算中心的資金支付關系,增強了財政調控能力,強化了公共財政職能。*年縣財政統籌使用預算內外資金12614萬元,用于開發區建設3149萬元,用于縣鄉公路建設2550萬元,用于太極洞改制955萬元,用于政務新區建設4580萬元,撥付財政對企業扶持資金710萬元,支付化工污染賠償670萬元,確保了全縣重點項目建設和改革、發展、穩定急需資金的需要。7、及時兌現“三農”資金,農民收入明顯增加。*年全縣“三農”支出5860萬元(含省直撥資金),比上年增加333.9萬元,增長2.3倍。全面取消農業稅附加,降低農業稅稅率2.2個百分點,減輕農民負擔884萬元;核減退耕還林、國家建設及水沖砂壓等計稅土地面積6萬畝,減輕農民負擔190萬元,使當年農業稅總體負擔降低了48%;及時發放糧食補貼和水稻良種補貼862萬元,撥付2003年退耕還林補貼1865萬元,使農民人均增收84.2元;農村合作醫療理賠支出530萬元;爭取農業綜合開發資金3758萬元,有力地促進了農業增效、農民增收。從總體上看,*年財政運行平穩,預算執行較好。但我們也應清醒地看到,當前我縣財政工作還存在著不少困難和問題,表現在:財政收支矛盾依然突出,維護社會穩定、促進事業發展、支持經濟建設壓力很大;財政管理水平和財政資金使用效益有待進一步提高等等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中積極研究對策,采取措施,努力加以解決。二、*年預算安排*年是我縣乘勢而上、率先崛起的一年,財政收入將邁上新的臺階。但也必須看到國家進一步鞏固宏觀調控成果,實施穩健的財政政策;省財政也將出臺一系列財政改革舉措。因此,新的一年財政工作依然是機遇與挑戰并存,壓力與動力同在。*年的財政工作將牢固樹立和落實科學發展觀,堅持圍繞經濟建設這個中心,抓住改革、服務兩個重點,加強機關作風和效能建設,依法行政,依法理財,依法征管,大力整合財政資源,全力優化支出結構,切實增強保障能力,促進全縣經濟社會健康、協調、快速發展。(一)財政總收入的確定根據我縣國民經濟發展計劃,確定*年財政總收入為35000萬元(不含基金收入),比上年實際增長41.7%,同口徑相比增長45.8%,其中地方一般性預算收入為18000萬元,增長29.3%。分征收部門為:國稅19400萬元,增長84.1%;地稅13600萬元,增長41.7%;財政2000萬元,下降56.1%(農田農業稅全面取消且不含基金收入)。(二)財力的測算1、根據現行省直管縣和縣鄉兩級的財政管理體制,按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級負擔的政策,經測算,全縣預算內財力為32500.8萬元(縣、鄉兩級實現財力18000萬元,省補助財力14500.8萬元),其中:縣本級財力為26235.2萬元,鄉鎮級財力為6265.6萬元。2、按照《預算法》關于“一級政府一級財政”的規定和“鄉財縣管”的要求,鄉鎮的預算收支計劃由各鄉鎮自行編制,送縣財政部門審核后,經鄉鎮人代會審議通過,報縣政府匯總、備案。(三)縣本級支出預算安排情況1、人員和家庭補助支出共安排15360.1萬元,占總支出59%,比上年增長110.9%,凈增8073.2萬元(含原來由鄉鎮列支的農村中小學經費6335.9萬元)。2、日常公用經費支出共安排1003.1萬元,占總支出3.8%,比上年增長12.7%,凈增113.2萬。3、專項經費支出安排9872萬元,占總支出37.6%,比上年增長104.7%,凈增5048.3萬元。(四)*年預算安排考慮的主要因素1、在收入預算安排上體現了積極、穩妥的原則。*年財政收入預算增長45.8%,增幅超歷史水平。這一目標的確定:一是經濟發展為財政收入奠定了基礎;二是因為*年財政支出因素較多,如國家和省政策性增資要繼續兌現,“三農”政策要繼續落實,南部鄉鎮困難要逐步緩解,基本建設支出要不斷加強等等,財政支出壓力很大,因而財政收入需要保持一個快速增長的速度;三是通過財稅干部的共同努力,這一預期目標是可能實現的。2、在支出預算安排上體現“一要吃飯,二要建設”的方針,統籌兼顧發展、改革和穩定的關系。首先,在人員和家庭補助支出安排上全額保障了離退休人員生活費和公、檢、法、司單位全額工資,優先考慮農村中小學教師工資發放水平;第二,在日常公用經費安排上,維持預算單位基本運轉并逐年有所提高;第三,在專項經費安排上考慮了開發區后續建設,“通達”工程借款本息的償還,城市建設的投入和對企業的扶持及重點、特殊支出;第四,在縣、鄉財力分配上,將繼續讓利于鄉鎮,適度向南部鄉鎮傾斜,逐步緩解鄉鎮財政困難。各位代表,新的一年,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的依法監督和大力支持下,以科學發展觀統攬財政改革和發展全局,堅定信心,扎實工作,積極完成全年預算和各項工作任務,為奮力實現全縣經濟社會發展的新跨越作出新的更大的貢獻!
財政預算草案報告
各位代表:
受縣人民政府的委托,下面,將**年財政預算執行情況和2008年財政預算草案向大會作書面報告,請予審議。并請各位縣政協委員和列席同志提出意見。
一、**年財政預算執行情況
**年是我縣實現“三年大變樣”目標的關鍵之年。在縣委的正確領導下,我縣財政工作以科學發展觀為統領,深入貫徹落實中央和省、市各項決策和部署,積極開展“落實推進年”和“三大建設推進年”活動,嚴格依法理財,努力增收節支,深化各項財政改革,著力提高財政保障能力,為全縣經濟社會又好又快發展提供了財力保障,較好地完成了年初人代會通過的收支預算任務。
全縣一般預算收入完成27730萬元(不含省級收入764萬元,下同),占年預算25260萬元的109.8%,同比增長23%,增收5180萬元。一般預算收入中,縣本級收入完成18526萬元,占年預算17413萬元的106.4%,同比增長17.5%,增收2781萬元。基金預算收入完成20689萬元,占年預算10550萬元的196.1%,同比增長140.6%,增收12089萬元。
全縣一般預算支出完成65117萬元,占年初預算37389萬元的174.1%(超預算部分主要為省市專項補助指標支出),同比增支13490萬元,增長26.1%。基金預算支出21875萬元,占年初預算10550萬元的207.2%,同比增支13658萬元,增長166.6%。
財政預算草案工作報告
一、20*年財政預算預計執行情況
20*年,在區委的正確領導下,全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以構建首都和諧社會首善之區為目標,全面落實科學發展觀,繼續實施“三區”發展戰略,不斷創新工作理念和工作方式,全區經濟快速穩定發展,綜合實力顯著增強,社會事業全面進步,財政收支預算執行情況良好,全年各項預算指標圓滿完成。
20*年,我區財政收入預計完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。
20*年,我區總財力預計為528231萬元,其中:體制財力預計為458099萬元;以前年度專項結轉預計為22028萬元;本年度市追加專款預計為48104萬元。
20*年,我區財政總支出預計完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。
總財力和總支出相抵,預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執行情況請見附表一,關于財政體制有關情況請見附件一)
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