固定資產投資入庫情況匯報范文
時間:2024-02-28 17:39:39
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篇1
一、目標任務完成情況
1.固定資產投資完成情況
1-4月固定資產投資實際完成0.11億元。預計半年可完成0.2億元。
2.限上商貿企業完成情況
現有網報限上商貿企業7個,其中新增入庫1個,搬遷轉入1個。
1-5月實際完成社零額1.556億元,預計半年可完成1.85億元。
批發業1-5月實際完成1.9224億元,預計半年可完成2.315億元;零售業1-5月實際0.216億元,預計半年可完成0.267億元;住宿業1-5月實際完成0.0051億元,預計半年可完成 0.006億元。
3.建筑業產值完成情況
1季度建筑業產值實際完成1.7億元,預計半年可完成 4.2億元。
4.非公經濟增加值
1季度完成非公經濟增加值0.35億元,預計半年可完成0.93億元。
5.其他營利業完成情況
1-5月實際完成0.0051億元,預計半年完成0.007億元。
6.第七次全國人口普查工作
成立第七次全國人口普查領導小組及領導小組辦公室,明確分工,劃分普查小區及“兩員”選聘工作,并已繪制上報普查小區圖。
7.其它臨時性工作。 今年上半年我街道承擔區各業務局多項臨時性統計工作,主要有:居民可支配收入樣本輪換;行政事業單位及私營企業工資抽樣調查;限下批、零、住、餐抽樣調查;規下工業企業抽樣調查;小微企業抽樣調查;名錄庫維護、社會誠信體系建設等工作,我街均保質保量,及時、準確的完成了各項工作。
二、主要措施辦法
1.針對轄區兩個億元以上建設項目,通過多次協調跟進項目建設進度,待項目形象進度具備入庫要求積極協調入庫。
2.排摸轄區所有在建項目和房地產企業投資建設項目,通過溝通、協調使更多的未入庫項目納入國家投資統計庫。
3.重點抓好限上商貿企業網報工作。因受疫情影響,我轄區限上網報企業多數處于停業狀態,我街及時聯系、協調,掌握企業復工復產情況,將企業存在的困難及問題上報有關部門,為企業解決一些實際困難。
4.對轄區內建筑企業進行走訪,及時了解和協調解決企業在前期手續辦理中存在的困難,以加快工程進度,提高建筑企業市場競爭能力。
三、存在的問題和困難
1.億元項目不能及時入庫。
2.固投網報項目完成投資較少。
3.限上商貿企業經營面臨困境,主要有以下幾個方面的原因:一是受疫情影響,市場不景氣,造成各個行業尤其住宿業經營狀況嚴重下滑。二是國家對數據核查越來越嚴,導致企業上報數據更加謹慎。
4.建筑業產值下降。受疫情影響,一季度建筑業全線停工,加之我街支柱企業甘肅紅旗建設工程集團有限公司、市二建及其下屬建筑業企業近年來簽訂項目的減少,造成建筑業產值銳減。
四、下半年工作打算
1.固定資產投資。一是全力做好對項目的跟蹤服務。繼續增強服務意識,主動加強同項目單位的溝通聯系,提供全方位服務。二是排摸轄區所有在建項目和房地產企業投資建設項目,通過協調使更多未入庫項目納入國家投資統計庫,力爭做到應統盡統。三是全力推進億元以上重點建設項目實施進度。
2.限上商貿企業。餐飲業企業已全部出庫,我們將拓展工作思路,發掘培育新的達到入庫要求的企業積極協調入庫。
3.建筑業產值。一是深入企業進行銜接,督促企業按時上報建筑業產值。二是繼續強化服務。三是抓好企業統計工作。抓好建筑企業的指標統計,對符合條件應統未統的企業和新投產的項目逐一納入統計,防止少報和漏報。
篇2
一、年度任務工作推進情況
(一)一是完成了新農合年度籌資任務,啟動了報賬補償工作。2013年參合人數1011288人,參合率達99.99%,居全省全市前茅。參合農民受益水平不斷提高,住院政策范圍內補償比例達75.60%,全面鞏固提高兒童白血病、先天性心臟病醫療保障水平。不斷提高重特大疾病保障水平,積極開展新農合大病保險試點和支付方式改革。進一步加強了對醫療單位的監管,出臺了“五限四調整”政策,嚴格控制醫藥費用不合理增長,確保基金安全。二是進一步鞏固完善基本藥物制度。基層醫療機構全面實施基本藥物制度并零差率銷售,大力推進縣級醫療機構優先使用和按比例使用基本藥物。積極落實集中支付政策,加強基本藥物基層補助資金、采購使用、配送結算的監管,建立了基層醫療機構處方點評制度,促進合理用藥。一次性化解了基層醫療衛生機構鎖定債務。三是公立醫院改革積極推進。大力落實便民惠民措施,大力開展優質護理和抗菌藥物整治工作,縣人民醫院按規定落實了取消“以藥補醫”工作,藥品實現零加成銷售,統籌推進補償機制和價格機制綜合改革。
(二)衛生業務工作扎實開展。一是公共衛生服務大力推進。全面落實10大項41小項基本公共衛生服務項目,城鄉居民健康檔案規范化電子建檔率達95%以上,高血壓管理率達45%,糖尿病患者管理率達40%。進一步加強了傳染病管理,有效推進免疫規劃。成功創建了省級慢病綜合防控示范區,并被推薦創建國家級慢病防控示范區,目前正在抓緊落實各相關工作。持續開展了預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目,農村孕產婦育齡婦幼葉酸補服及孕產婦住院分娩補助項目。二是醫療質量管理不斷加強。建立了醫療質量與安全、“三好一滿意”活動及醫德醫風工作考評機制,對縣級醫療單位及部分中心鄉鎮衛生院進行了督導檢查。抓實了醫院感染、醫療垃圾、醫療安全、臨床用血及抗菌藥物等專項整治工作,完成了醫療機構的評審和醫療資源的普查工作。無償獻血工作有力推進,截止目前,獻血量達498650毫升。三是衛生監督工作有力加強。進一步理順了全縣衛生監督機構的工作機制,全面開展了醫院、學校等公共場所的衛生監管,確保了高考等重大活動期間的公共衛生安全。全面開展醫療機構綜合監督檢查工作,落實醫療機構不良執業行為記分管理,加大醫療違法行為的處罰力度,確保人民群眾就醫安全。四是衛生應急工作有力推進。參加了縣政府組織的5.12防災減災宣傳日和一小學生疏散演練活動。做好了衛生應急物資儲備,并對縣級醫療衛生單位衛生應急物資儲備情況進行了督導檢查。大力開展省級衛生應急綜合示范縣創建活動,并通過了市衛生局專家組的初評。五是食品安全工作有力加強。出臺了《縣食品安全舉報獎勵試行辦法》,開展了非法添加和濫用食品添加劑、“地溝油”、病死畜禽、保健食品等一系列專項整治活動,加大了食品領域各個環節的安全檢查和打擊力度。六是衛生人才隊伍建設有力加強。招聘了4名執業(助理)醫師到鄉鎮衛生院工作,縣級醫院派出了5名醫師支援幫扶基層醫療機構,進一步提高基層醫療衛生隊伍服務能力。完成了“省專業服務團”到縣人民醫院支援幫扶任務。做好了公開招聘衛生專業技術人員的前期準備工作。七是衛生行政審批工作進一步加強,上半年共計完成審批業務544件,辦結率達100%,滿意度達100%。同時,統籌推進了紅十字會、衛生管理協會、工會、共青團、婦女兒童和檔案管理、離退休等其它業務工作。
(三)衛生經濟工作平穩推進。上半年1-5月份共完成固定資產投資9076萬元;縣精神病醫院裝修即將結束,完成投資1200萬元;16個鄉鎮衛生院污水治理及業務用房建設項目全部開工建設,完成投資480萬元;縣中醫院整體外遷項目正在積極爭取中,截止目前,項目環評、規劃等前期工作已結束。縣婦幼保健院和縣衛生監督所項目正在加緊后續工程建設,確保按期搬遷投入使用。
(四)黨風廉政建設及安全維穩工作有力開展。深入學習宣傳貫徹黨的十精神,大力開展醫療衛生職業精神宣傳教育活動,認真落實了了中央、省、市、縣關于改進工作作風、密切聯系群眾有關規定,大力推進政務、黨務、院務公開,進一步規范慶典、研討會、論壇活動和公務接待,規范了救護車的使用與管理,認真落實了嚴禁黨員干部職工大操大辦宴席的規定,建立和完善了糾正衛生系統行業不正之風的制度和規定。扎實抓好黨風廉政建設社會評價工作,確保衛生系統黨員干部職工參與率和知曉率分別達100%。深入開展了“百安活動”和“安全生產月”活動,切實加強了對安全生產的宣傳教育和隱患排查工作,確保了衛生系統安全穩定。妥善調處回復了各種來信、來訪和交辦件63件,依法行政調解醫療糾紛7件,系統內全年沒有集訪和到縣以上的個訪發生,沒有安全事故發生。持續開展“掛包幫”幫扶活動和“爭做人民滿意服務員”活動。大力開展了“實現偉大中國夢、建設美麗繁榮和諧”主題教育活動,制定了活動的實施意見,成立了領導小組及7個指導組,開展了大宣講、大討論等5個方面活動,確保了活動氛圍濃厚,載體鮮明,實效明顯。
二、存在的主要問題
全縣衛生工作整體進展形勢良好,各項工作基本實現時間過半任務過半,但仍然存在一些困難和問題。一是公立醫院改革有待進一步拓展深化,新的政策要求50%的縣級公立醫院年內開展取消“以藥補醫”試點改革,缺乏配套政策的同步跟進。二是無償獻血工作離市委政府下達的5340人次還有很大差距,需進一步加大力度。三是為基層醫療機構招考衛生專業技術人員的工作需要加快推進。
篇3
根據會議安排,我將全市1-9月財政收支預算執行情況匯報如下。
一、財政收支預算執行情況
今年以來,全市各級財稅部門在市委、市政府的堅強領導下,認真貫徹省委九屆四次、五次全會精神和市委二屆九次、十次全會精神,全面落實市委“實施四大戰略、推進五個突破、打好老區建設發展翻身仗”重大決策部署,緊緊圍繞“生財抓發展、聚財抓征管、用財抓節儉”切實履行財政職能,積極組織財政收入,不斷優化財政支出結構,強化公共財政保障能力,取得了較好的成效,1-9月全市財政收支預算執行情況良好。
1-9月,全市地方財政一般預算收入實現33304萬元,為預算的80.15%,增長21.44%。其中:稅收收入實現23772萬元,為預算的81.47%,增長24.72%(其中:國稅收入實現4219萬元,為預算的94.7%,增長41.29%;地稅收入實現19553萬元,為預算的78.77%,增長21.64%);一般預算非稅收入實現9532萬元,為預算的77.65%,增長13.96%。一般預算總收入實現75763萬元,增長31.42%。基金預算收入實現16543萬元,為預算的36.72%,下降0.25%;預算外收入實現11253萬元,為預算的82.05%,下降7.22%;上劃中央兩稅實現15650萬元,為計劃的90.04%,增長46.44%。
全市財政一般預算支出完成308205萬元,為預算的80.33%,增長33.76%。基金預算支出完成16190萬元,為預算的33.66%,下降3.97%;預算外支出完成9733萬元,為預算的70.97%,增長10.46%。
二、財政收支預算執行的特點
(一)收入預算執行的主要特點
1、財政收入繼續保持較快增長,但增長速度回落。今年以來,我市國民經濟總體呈現平穩增長的態勢,1-9月,全市GDP實現158.45億元,增長12.1%;規模以上工業累計完成增加值15.84億元,增長29.2%;全社會固定資產投資完成76.11億元,增長44.7%;社會消費品零售總額實現56.36億元,增長21.8%。與此相適應,1-9月,全市地方財政一般預算收入增長21.44%,超時間進度5.15個百分點。但由于受到宏觀經濟發展減緩、“5.12”汶川特大地震和跨期收入入庫的影響,1-3月、1-6月、1-9月全市地方一般預算收入增幅分別為51.97%、30.76%、21.44%,增長速度逐漸回落。
2、稅收收入平穩增長,但稅種之間不平衡。1-9月,稅收
收入增長24.72%。從稅種來看:增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅是全市財政收入的主要來源和主要增長因素。四稅累計完成17750萬元,對全市地方財政一般預算收入總額和稅收收入總額的貢獻率分別為53.3%和74.67%;四稅累計增收3481萬元,對全市地方財政一般預算收入增收和稅收收入增收的貢獻率分別為59.2%和73.88%。但營業稅由于新增稅源有限,1-9月增長速度僅為15.63%,增幅比年初回落34個百分點,比去年同期下降35個百分點,對全市地方財政一般預算收入總額和稅收收入總額的貢獻率分別比去年同期下降2個和3個百分點。從產業來看:房地產相關產業(包括房地產業和建筑業等)對全市稅收收入的貢獻較大,實現稅收收入16426萬元(全口徑),占稅收收入總額的24.09%,增長為24.22%;但由于國家宏觀調控政策的持續作用,房地產新開工項目和在建項目減少,特別是地震災害過后,市場觀望氣氛更加濃厚,商品房銷售繼續回落,1-9月,房屋銷售面積、房屋銷售額同比分別減少46.5%、37.1%,房地產相關產業對稅收收入總額的貢獻率比去年同期下降2個百分點,增幅下降73個百分點。
3、基金收入入庫嚴重欠進度。全市基金收入實現16543萬元,僅占預算36.72%。主要原因是:今年以來受房地產業疲軟的影響,全市土地交易量大幅減少,與土地交易相關的國有土地出讓金收入、國有土地收益基金收入、農業土地開發資金收入分別僅實現12074萬元、343萬元、49萬元,分別差進度15015萬元、827萬元、196萬元,合計影響全市基金收入實現進度35.6個百分點。
4、縣(區)財政收入均衡增長。巴州區實現地方財政一般預算收入7095萬元,為預算的76.70%,增長16.18%;南江縣實現地方財政一般預算收入6527萬元,為預算的85.41%,增長30.05%;通江縣實現地方財政一般預算收入4517萬元,為預算的85.23%,增長21.65%;平昌縣實現地方財政一般預算收入6522萬元,為預算的81.53%,增長29.95%。南江縣受礦產資源產品價格持續上漲影響,增值稅增幅高達76.91%,收入完成情況較好。
(二)支出預算執行的主要特點
1、支出規模繼續擴張。1至9月,全市一般預算支出完成30.82億元,為預算的80.33%,增長33.76%。其中民生支出完成21.95億元,增長33.52%,發展支出完成1.39億元,增長172.55%。
2、重點支出保障有力。(1)落實支農惠農政策。及時下撥生產性補貼資金,加快農村扶貧開發,推進農村生產生活條件改善和生態建設。全市農林水事務支出32979萬元,增長23.21%。(2)支持經濟發展。加大基礎設施專項投入力度,努力改善發展硬環境,全市城鄉社區事務支出7989萬元,增長30.86%;加大科技和環境保護專項資金的投入力度,全市科技支出1404萬元,增長84.98%,全市環境保護支出4458萬元,增長67.41%;積極研究支持企業改革發展的財政政策和措施,支持加快推進優勢產業和中小企業發展,確保石油價格改革順利實施,做好財政補貼落實工作,全市工業商業金融等事務支出完成12460萬元,增長185.52%。(3)教育投入持續增長。進一步完善農村義務教育經費保障機制,提高保障標準,擴大保障范圍;加大校舍擴建和改建投入,確保全市學生秋季正常入學。全市教育支出71782萬元,增長35.81%。
3、民生工程有序實施。全市各級財政部門扎實做好民生工程項目資金需求測算,積極籌措資金,加強執行監督,確保“民生工程”順利實施。1-9月全市民生工程已籌集到位資金15.3億元,完成預算83.42%。
4、全力支持抗震救災。截止9月底,各級財政安排和社會捐贈我市的抗震救災資金共計6.66億元,其中,按照市委、市政府要求,積極調整財政支出結構,全市按5%-10%的比例壓縮公用經費籌集抗震救災資金1676萬元。目前,已按照規定安排使用6.5億元,全力支持抗震救災和災后重建工作的順利開展。
三、財政運行中存在的突出問題
(一)收支平衡壓力大
減收因素:一是企業所得稅兩法合并、個人所得稅起征點調高、儲蓄存款利息所得稅停征、5.12汶川大地震出臺的減免稅收政策等導致政策性減收;二是自然災害減收,受5.12汶川大地震的影響導致財政收入直接減收3818萬元(稅收收入2600萬元、一般預算非稅收入1218萬元);三是房地產業和建筑業對財政收入的貢獻預計將大幅下滑。增支因素:抗震救災及災后重建、兌現公務員津補貼、化解“普九”債務、實施重點工程等。財政支出缺口約5.5億元,財政收支矛盾十分突出,全市全年財政收支平衡的壓力很大。
(二)經濟運行質量不高
一是由于產業結構不合理,導致我市含稅經濟成份低,1-9月,我市一般預算總收入占GDP的比重為4.78%,遠低于全省8.33%的平均水平;二是財政收入結構不合理,虛增可用財力,預計全年全市一般預算非稅收入占地方一般預算收入的比重將達到35%左右,高于全省平均水平近12個百分點;三是骨干稅源企業集中于礦產、政策性壟斷行業,缺乏支柱生產型企業。
(三)財政收入增長幅度低
我市財政收入總量處于全省末位,增速低于全省24.85%的平均水平,在市州中除“5.12”汶川特大地震重災區外排名倒數第二位,與相鄰地區南充、達川、廣安相比分別低13、12、2個百分點,全年差距有可能進一步拉大。
四、確保完成全年財政收支目標任務的建議
面對嚴峻的收支形勢,今后三個月全市各級財政部門要緊緊圍繞市委重大發展戰略和省財政廳今后五年財政發展規劃,按照市委二屆十次全會“堅持省委九屆四次全會重大部署和奮斗目標不改變,堅持實現今年主要目標任務的決心不動搖”的總體要求,采取有力措施,努力完成全年各項財政工作任務。
(一)開源節流,確保全年財政收支平衡
1、強化收入征管,確保完成全年財政收入目標任務。堅持把收入征管工作放在首位,千方百計克服減收因素帶來的困難,確保完成市委、市政府確定的財政收入超年初預算6%的目標任務。一是加強財政、稅務和其他經濟管理職能部門的協調聯動,大力支持稅務部門依法征管、科學征管,抓好清欠堵漏,挖掘增收潛力,千方百計彌補短收缺口,確保收入目標任務的完成并力爭超收;二是積極探索建立非稅收入征管激勵機制和“收支脫鉤”管理改革,嚴格執行有關減免政策,確保應收盡收并及時入庫;三是加快基金收入收繳進度,確保年初既定目標任務的落實;四是加大對縣區收入預算執行的督促檢查力度,通過按旬檢查督促,按月考核通報等方式,以引起各縣區的高度重視,確保全市全年目標任務圓滿完成。
2、積極調整支出結構,確保各項重點支出需要
強化預算約束,按照“有保有壓”的原則,積極調整支出結構,壓縮一般性支出,確保會議費、接待費、小車購置費支出零增長,努力節約行政成本;優先保障基層政權運轉、改善民生、抗震救災、重點建設、維護穩定等重點項目的資金需求。近期內根據財力及支出實際,認真做好今年財政的預算調整工作,確保實現全年財政收支平衡。
(二)積極培植財源,增強財政發展后勁
一是加大項目建設工作前期準備、儲備和立項的財政投入,支持全市重點項目推進工作;二是整合財政貼息、稅收減免、國債投資、轉移支付等多種財政政策,創新財政投資管理和資金運作方式,支持重點企業發展和培育支柱產業;三是加快農業綜合開發,加大扶貧開發力度,推進農業產業化經營,著力發展優勢產業和特色產業,推動農副產品深加工產業發展;四是積極改善金融生態環境,營造誠信氛圍,用好用活用足金融資源,搭建好融資平臺,為全市經濟社會發展提供強有力的資金保障。
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