審計局審計項目計劃

時間:2022-05-27 04:26:41

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審計局審計項目計劃

根據《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》和《省審計監督條例》,結合我市實際,現就開展2021年審計工作,制定本計劃。

一、總體目標

以新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的和二中、三中、四中、五中全會精神,全面落實對審計工作的重要指示精神,緊緊圍繞黨和國家工作大局,堅持穩中求進工作總基調,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,服務好市委市政府中心工作,更好把握審計監督重點,加大審計力度深度,全力推動新時代審計事業發展,充分發揮審計“體檢”“查病”的基礎性作用和促進“治已病、防未病”的建設性作用。

二、基本原則

(一)堅持圍繞中心服務大局。緊緊圍繞市委、市政府中心工作,主動聽取人大審議意見,落實上級審計機關的統一部署,科學安排年度審計項目,將重大政策措施落實情況跟蹤審計、部門預算執行審計、領導干部經濟責任審計、政府投資建設項目審計、自然資源資產審計等項目審計組織方式進行“兩統籌”,實施1拖N式審計,充分挖掘審計資源,依法履行審計監督職責,充分發揮審計作用,努力服務經濟社會發展大局,更好地把握“十四五”時期發展的戰略方向和重點任務。持續做好重大政策措施落實情況跟蹤審計,促進黨中央及省、市、地方各項決策部署貫徹落實,助力抗疫情、促攻堅、穩增長。

(二)堅持突出審計重點。突出審計重點,將重大政策措施落實、精準扶貧精準脫貧、各領域重大改革推進和環境保護情況作為重要審計內容。認真貫徹落實審計全覆蓋要求,加大對本級預算執行和一級預算單位的審計力度,實現數據審計全覆蓋。加大對經濟社會運行中各類風險隱患的揭示力度,維護國家經濟安全。認真組織做好經濟責任審計,加大領導干部任中審計力度,促進權力規范運行。加強領導干部自然資源資產離任審計,深化資源環境審計,促進生態文明建設。加大對重點民生資金和項目的審計力度,促進惠民政策落地見效。

(三)堅持依法審計,提升質量。依法獨立行使審計監督權,嚴格按照法定程序,在法定職責權限范圍開展審計工作,強化審計現場質量管控,防范審計風險。創新審計方式方法,堅持科技強審,積極開展大數據審計,提高審計工作質量和效率。推動審計發現問題整改工作,強化審計成果運用,完善預警預防制度,充分發揮審計“經濟衛士”作用。

三、項目安排

(一)預算執行審計

市本級預算執行審計。對市財政局組織2020年度市本級預算執行和其他財政收支審計。

部門預算執行審計。對市教體局、市農業農村局、市人社局、市文化和旅游局2020年度部門預算執行情況進行審計。

(二)經濟責任審計

對中垾鎮、市教體局、市農業農村局、市人社局、市文化和旅游局、市科技局、市財政局、市信訪局、市檔案館、市公共資源交易中心等10個單位和部門的主要負責同志任期經濟責任履行情況進行審計。

(三)自然資源資產審計

對中垾鎮、市農業農村局等2個地區和部門黨政負責同志自然資源資產情況進行審計。

(四)專項審計

繼續開展市2021年第一、二、三、四季度重大政策措施落實情況跟蹤審計(市縣聯動項目)。

(五)國有企業財務審計

對市城鎮投資有限公司、市食品有限公司財務情況進行審計。

(六)政府投資建設項目審計

全市范圍內的100萬元以上政府投資建設項目全覆蓋復核審計。

并對大橋、居巢經濟開發區南區(亞父園區)景觀工程PPP項目、居巢經濟開發區中科智城EPC項目開展跟蹤審計。

(七)其他審計事項

承辦市委、市政府領導交辦的審計事項,組織實施上級審計機關授權委托及上下聯動審計項目。

四、工作要求

(一)自覺接受審計監督。審計項目涉及的單位和部門,主動支持配合審計工作,依法自覺接受審計監督,及時、準確、完整地提供相關財務、業務和管理資料和電子數據。認真整改審計查出的問題,深入研究和采納審計提出的建議,明確具體措施,及時整改落實,完善政策措施和制度規則,并按程序公告審計結果和審計查出問題整改情況。

(二)提升宏觀揭示問題能力。緊緊圍繞重大決策部署的貫徹落實,突出對重點領域、部門、資金和重大項目的審計監督,立足宏觀揭示問題,立足改革促進發展,著力反映影響和阻礙改革、創新、發展的宏觀性問題,注重從體制機制制度層面分析原因和提出建議,促進深化改革和創新體制機制,切實提高審計成果利用的層次和水平。

(三)嚴格遵守各項紀律要求。強化保密管理,嚴格執行保密規定,未經批準不得對外披露、提供審計取得的資料和數據;認真貫徹落實中央八項規定精神,嚴格遵守審計“八不準”工作紀律,做到依法審計、文明審計、廉潔審計,自覺維護審計機關良好形象。