倉庫管理規章制度

時間:2022-01-12 03:38:00

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倉庫管理規章制度

一、總則1.為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。2.本辦法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。二、管理原則和體制1.公司實行倉庫分散管理體制。部門申請物料分別由其使用部門設立專人保存。其中,倉庫由其倉庫主管(課長)領導工作,直屬于資材部2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。4.倉庫對各類物資進行分類統計,分為A類、B類、C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。5.根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。三、存貨計劃與控制1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。2.倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。四、入庫1.所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。2.辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。3.倉管員于物料入庫時發現問題,未及時于次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。五、出庫1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。2.倉管部門對領用要求,于規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。4.領料人于物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。5.物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。6.堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹,熱情主動服務。7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。六、物料保管倉管對各類物料的儲存要項:1.按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位;2.倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;3.儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領取。4.對危險物品隔離管制;5.地面負荷不得過大、超限;6.通道不得亂堆放物品;7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械,保持良好使用狀態,須更換維修的應及時上報。十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結倉庫盤存。1.小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。2.中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。3.大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。物料運輸1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協商解決。2.本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。3.物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。十六、附則1.為提高倉庫管理效率,公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統。2.本辦法由倉管部門申請.解釋.補充.廠長審核,由公司總經理頒發生效。