費用開支管理辦法

時間:2022-05-18 08:14:00

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費用開支管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司財務管理,控制費用開支,本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則,根據國家規定和公司實際情況,特制定辦法。

第二章費用開支計劃

第二條公司各部門、下屬企業必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,由財務部匯總、審核,經公司辦公會議或總經理審批,即為公司當月的費用開支計劃,并下達各單位費用開支指標。

第三條公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批權限。

第四條公司費用開支計劃留有彈性,并根據實施情況調整或變更授權。

第三章審批權限及程序

第五條凡公司費用開支計劃內審批程序為:

1、費用當事人申請;

2、部門經理審查確認;

3、財務部門審核;

4、授權分管副總或總經理審批。

第六條凡公司計劃外開支,一律最后報總經理審批。

第四章行政費用管理

第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續:

1、行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫,根據發票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品,經批準,可自行購買:

(1)單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準;

(2)單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準。

購買后,提交發票、實物,經行政部查驗入庫單及入帳報銷。

3、原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。

第八條車輛使用費報銷:

1、車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。

2、行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上,制定當月車輛費用開支計劃。

3、油費報銷,需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程,由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核,經行政部長簽字驗核。

4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次,由行政部根據派車記錄復核,經行政部長簽字驗核。

5、車輛維修前須提出書面報告,說明原因和預計費用,報銷時在發票上列明詳細費用清單,由行政部根據車輛維修情況復核,經行政部長簽字驗核。

6、駕駛員行車補助按加班標準計算,每月在工資中列支發放。

第九條交通費報銷:

1、交通補貼見公司補貼津貼標準。

2、交通補貼在員工工資中發放。

3、員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。

4、員工外勤每天交通費標準為元,經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報銷外勤交通費。

第十條應酬招待開支報銷:

1、根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。

2、應酬應事先申請并得到批準。

3、原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須及時報告有關領導。

4、應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算,不得擅自在它處或用現金結算。

第五章內部收費管理

第十一條公司完善分級管理、核算機制,實行內部收費核算辦法。

第十二條內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見費用開支標準表中內部發生費用,列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。

第六章附則

第十四條本辦法由財務部解釋、補充,經總經理批準頒行。